مهام مديرية التدقيق الداخلي:

  • فحص وتقييم كفاية وفعالية نظم الضبط الداخلي في المصرف.
  • مراجعة مصداقية و موثوقية المعلومات المالية والطرق المستخدمة لتحديدها وقياسها وتصنيفها وإعدادها.
  • مراجعة نظم وإجراءات العمل النافذة وتحديد مدى كفايتها ودرجة الالتزام بها وتقديم التوصيات المناسبة من أجل زيادة فعاليتها وكفاءتها.
  • فحص الوسائل المستخدمة لحماية الأصول والتحقق من الوجود الفعلي لها.
  • تقييم الموارد المتاحة للتثبت من استغلالها بالشكل الأمثل.
  • فحص وتقييم الأنظمة المؤتمتة، ومراقبة وتقييم مستويات الأمن والحماية المطبقة على الأجهزة ونظم المعلومات.

أقسام مديرية التدقيق الداخلي:

  • قسم رقابة الجودة.
  • قسم تدقيق نظم المعلومات.
  • تدقيق العمليات بالعملة المحلية.
  • تدقيق العمليات بالعملة الأجنبية.
  • قسم تدقيق عمليات المديريات المساندة.
مدير المديرية من 2013-07-08 حتى الآن :

عبد العزيز الشيخ

معاون مدير المديرية من 2015-02-22 حتى الآن :

محمد القمحة

2255825

2213076

تحويلة رقم-

internal.audit@cb.gov.sy